Руководство фрилансера по GST - все, что вам нужно знать:- www.deekpay.com
Необходима ли регистрация GST (налог на товары и услуги) для фрилансеров? Если вы запутались в этом вопросе, не волнуйтесь. В этой статье мы ответим на ваши вопросы о том, кому необходимо регистрироваться в GST, о преимуществах регистрации в GST и об условиях оплаты, касающихся фрилансеров.
Кто должен зарегистрироваться в системе GST в Индии?
Регистрация GST может показаться сложной, но на самом деле регистрироваться нужно не всем. Ниже перечислены случаи, когда регистрация GST необходима:
Если годовой оборот вашего бизнеса превышает 20 лаков (для штатов общей категории). Для лиц, проживающих в штатах специальной категории, этот лимит составляет 10 лаков. Вы получаете доход от услуг OIDAR (Online Information and Database Access and Retrieval).OIDAR включает в себя интернет-рекламу, облачные услуги и нематериальные товары, такие как электронные книги, развлечения (музыка, фильмы, онлайн-игры), программное обеспечение и другие электронные данные, например, видеокурсы.
Почему фриланс GST важен? В чем его преимущества?
Поскольку налог на товары и услуги (GST) является косвенным налогом на поставку товаров и услуг в Индии, фрилансеры также должны платить GST, если их годовой оборот превышает 20 тыс. рупий.
Регистрация в GST для фрилансеров не дает вам особых преимуществ. Преимущества регистрации в GST одинаковы для всех. В соответствии с новым режимом GST у вас есть возможность подавать налоговые декларации онлайн. Все, что вам нужно сделать, - это посетить портал GST, создать учетную запись, войти в систему и начать подавать декларации GST.
Главное преимущество заключается в том, что если вы зарегистрируетесь, то сможете претендовать на кредит GST, который можно использовать для балансировки будущих обязательств по GST, или вы также можете претендовать на возврат GST (при соблюдении определенных условий). Например, если ваша компания привлекает новых клиентов или заказчиков через Google Ads, вам необходимо заплатить 18% от общей суммы в качестве GST.
Документы, необходимые для регистрации в системе GST
Ниже перечислены документы, необходимые для регистрации в GST:
Ваша фотография, копия карты PAN и Aadhaar, удостоверение личности и места жительства, последняя выписка с банковского счета или аннулированный чек, цифровая подпись, счет за электричество или телефон, договор аренды офиса, сертификат об отсутствии возражений.
Что происходит после регистрации GST?
После подачи всех необходимых документов и выполнения всех необходимых процедур вам нужно убедиться, что вы следуете правильной процедуре, чтобы соблюсти закон.
При выставлении счета необходимо добавить сумму GST к общей сумме счета. Так, если сумма вашего счета составляет 25 000 лак, то после добавления GST в размере 18% общая сумма, которую должен заплатить клиент, составит 29 500 лак.
После сбора GST вам необходимо представить сумму GST правительству при подаче декларации GST.
Условия оплаты фриланса
Существует множество условий оплаты, связанных с фрилансерами, зарегистрированными в GST.
В зависимости от типа предоставляемых вами услуг ставка GST может составлять 0%, 5%, 12%, 18% или 28%. Если конкретный процент не указан, вам придется взимать с клиента GST по ставке 18%.
После получения идентификационного номера GST вы должны регулярно, т.е. ежемесячно и ежегодно, подавать декларации GST. Это не зависит от вашего текущего годового оборота.
Все платежи необходимо осуществлять в режиме онлайн. В год необходимо подавать 37 деклараций: по три в месяц и годовую форму.
Вы можете быть оштрафованы за несвоевременное внесение платежей по GST.
Чтобы обеспечить своевременную подачу GST, вы можете выставлять счета 1-го числа следующего месяца. Это даст вам достаточно времени для оплаты ежемесячного счета GST.
После уплаты всех применимых налогов вам необходимо подать ежемесячную сводную декларацию (GSTR 3B).
Нужно ли фрилансерам регистрироваться в GST для выставления счетов?
Если вы фрилансер, ваши клиенты будут ожидать от вас выставления счетов-фактур. Когда вы выставляете счет-фактуру, клиент может вычесть 10% TDS из каждого счета-фактуры.
Если ваш доход не превышает 20 или 10 лаков (для штатов особой категории), вам не нужно в обязательном порядке регистрироваться в GST, даже если вы выставляете счет-фактуру.
Фрилансеры, зарегистрированные в GST, должны предоставлять счета-фактуры в соответствии с последними требованиями законодательства GST.
Счет-фактура должен содержать ваше имя, адрес, GSTIN фрилансера, GSTIN клиента, код учета услуг (SAC), дату, сумму и подпись.
резюме
Поскольку все ваши счета связаны с PAN и Aadhaar, лучшим вариантом будет регистрация в GST.
Для многих фрилансеров подача декларации GST может быть немного пугающей. Нанять дипломированного бухгалтера (CA), имеющего опыт работы с фрилансерами и самозанятыми лицами, поможет вам убедиться, что все соответствует последним действующим законам.
Расширенное чтение: руководство по регистрации GST для стартапов и малых предприятий